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著者:あずさ監査法人出版社:中央経済社サイズ:単行本ページ数:481p発行年月:2007年04月この著者の新着メールを登録する【内容情報】(「BOOK」データベースより)2006年6月に成立した金融商品取引法により、「内部統制報告制度」が導入され、2008年4月以降に開始する事業年度から、上場企業等は、財務報告に係る内部統制を評価しその結果を開示することが義務付けられました。
また、2007年2月には金融庁から「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準・実施基準」が公表されました。
本書は、これらの基準等を盛り込み、内部統制の文書化について詳細に解説しています。
文書化の対象・範囲の決定から記載例まで、図表や例示を多く用いて、具体的なイメージとして文書化の実務が理解できるよう解説しています。
【目次】(「BOOK」データベースより)第1章財務報告に係る内部統制の文書化について/第2章文書化の進め方/第3章文書化の対象・範囲の決定手順/第4章全社的な内部統制の文書化/第5章業務プロセスに係る内部統制の文書化/第6章IT統制/第7章金融機関における業務プロセスに係る内部統制の文書化/第8章内部統制のテストおよび評価/第9章プロジェクトマネジメント/付録この商品の関連ジャンルです。
・本>ビジネス・経済・就職>経理>財務管理・キャッシュフロー
4,935円
税込 送料別 カードOK レビュー3件 楽天ブックス 「実務詳解内部統制の文書化マニュアル」の類似商品
データー更新:2008/12/02 22:32:10


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